Periodo di pubblicazione |
Protocollo | Oggetto | Tipologia | Settore | Allegati |
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dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3181 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1144/24:: Assunzione impegno di spesa di € 200,00 (duecentoeuro/00) - oltre la spesa relativa ad oneri contributivi a carico dell’Ente e I.R.A.P - quale budget per prestazioni straordinarie periodo aprile 2024, assegnato alle aree di pronto intervento in reperibilità per notificazione, ai sensi delle disposizione di legge vigenti, delle ordinanze sindacali relative ai trattamenti sanitari obbligatori | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1144.pdf documento all.1R detimp 20052024 1144.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3159 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1151/24:Assunzione dell'impegno di spesa di € 22.500,00 sul capitolo 134005/1 cod. 01.01-1.03.01.02.009 e di € 7.501,00 sul capitolo 134005/2 cod. 01.01- 1.03.02.02.005, Bilancio 2023 a favore dell'Economo per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Area Gabinetto del Sindaco. | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1151.pdf documento all.1R detimp 20052024 1151.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
ORD SIND/SEGR. G.C./2024/689 | Ordinanza Sindacale n. rep. 0348/24:Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via delle Zite n°18. ID.372/24 Prat. Sic. N°382/18 | Ordinanze Sindacali | Segreteria della Giunta Comunale | documento ORDSI 0348 200524.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3160 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1152/24:Convenzione di Tesoreria rep. 86049/2016. Impegno di spesa di € 20.000,00 per commissioni anticipate dal Tesoriere comunale. | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1152.pdf documento all.1R detimp 20052024 1152.pdf |
dal 20/05/2024 al 27/05/2024 |
MATRIM/MUN 9/2024/165 | PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DE STEFANO - DEL GROSSO | Pubblicazioni di matrimonio | Municipalità 9 | documento CCF 000376.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3161 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1155/24:Impegno dell'importo di € 150,00 per il rimborso delle spese di missione a Roma per la partecipazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali ing. Fiorenzo De Cicco matr. 70106, alla riunione della ANSFISA- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - presso la sede dell’Agenzia, sita in Roma per la disamina degli argomenti connessi alle attività in itinere relativi alla Revisione Ventennale della Funicolare di Chiaia, che si terrà il 23 aprile 2024- Capitolo 954045/2 - codice di bilancio 10.05-1.03.02.02.001 – Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 esercizio 2024 | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1155.pdf documento all.1R detimp 20052024 1155.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
ORD SIND/SEGR. G.C./2024/690 | Ordinanza Sindacale n. rep. 0349/24:Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di corso Novara n°92. ID.374/24 Prat. Sic. N°211/16. | Ordinanze Sindacali | Segreteria della Giunta Comunale | documento ORDSI 0349 200524.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3162 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1156/24: Assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 1.250,00 più oneri contributivi ed IRAP, per retribuzione delle prestazioni rese in regime di straordinario dal personale dell'Area Giovani e Lavoro per il periodo aprile 2024. | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1156.pdf documento all.1R detimp 20052024 1156.pdf |
dal 20/05/2024 al 28/05/2024 |
MATRIM/MUN 6/2024/229 | PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO FLORIO - CORRADO | Pubblicazioni di matrimonio | Municipalità 6 | documento Atto pubblicazione matrimonio n. 175 1.pdf |
dal 20/05/2024 al 04/06/2024 |
DET DIR/SEGR. G.C./2024/3163 | Determinazione Dirigenziale n. IG 1158/24: Assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 1.250,00 più oneri contributivi ed IRAP, per retribuzione delle prestazioni rese in regime di straordinario dal personale dell'Area Giovani e Lavoro per il periodo aprile 2024. | Determinazioni Dirigenziali | Segreteria della Giunta Comunale | documento detimp 20052024 1158.pdf documento all.1R detimp 20052024 1158.pdf |